這月工資發(fā)放75000,其中工裝扣除押金一人200共6000元,實際發(fā)放工資69000元,離職還工裝時退押金,這該怎么做會計分錄(記賬憑證)
盈盈
于2018-11-23 16:13 發(fā)布 ??958次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-11-23 16:15
你好,借應(yīng)付職工薪酬 75000 貸其他應(yīng)付款6000 貸銀行存款69000
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你好,借應(yīng)付職工薪酬 75000 貸其他應(yīng)付款6000 貸銀行存款69000
2018-11-23 16:15:57

您好,借:管理費用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 5000
借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 5000 貸:銀行 4900 其他應(yīng)付款 100
借:管理費用-工資 -100 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 -100
借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 -100 貸: 其他應(yīng)付款 -100
2024-01-04 21:01:04

你好 押金之前掛賬了嗎 掛其他應(yīng)付款的話 健康證也要掛其他應(yīng)收款 。 那么你做 借管理費用-工資2050 貸應(yīng)付職工薪酬2050 借應(yīng)付職工薪酬2050 其他應(yīng)付款500 貸其他應(yīng)收款50 銀行存款2500
2019-12-26 11:49:44

你好,同學(xué)。
首先購買時
借 周轉(zhuǎn)材料
貸 銀行存款
工資中扣款時計入其他應(yīng)付款
如果不退,那么其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為相關(guān)的費用處理。
2019-12-05 18:20:55

借管理費用1000,貸應(yīng)付職工薪酬1000,
借應(yīng)付職工薪酬1000,貸其他應(yīng)付款100,銀行存款900。
2021-04-08 09:45:07
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