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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-24 07:18

退稅率是16% 沒有增值稅

賬房菇?jīng)? 追問

2018-11-24 07:18

所以就只有銷售合同萬分之三的印花稅,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅了,對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-24 07:20

你做退稅的分錄怎么做的

賬房菇?jīng)? 追問

2018-11-24 07:21

我沒有做過,請(qǐng)指教。

賬房菇?jīng)? 追問

2018-11-24 07:34

我剛查到國家對(duì)退的增值稅和消費(fèi)稅是不征收企業(yè)所得稅的,那么就不能做到收入中去,比如國家退了100進(jìn)項(xiàng)稅,分錄是不是借應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款,等銀行收到后再借銀行存款 貸應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款?

bamboo老師 解答

2018-11-24 07:46

第一筆分錄是借其他應(yīng)收款——出口退稅 貸方對(duì)的

bamboo老師 解答

2018-11-24 07:46

第二筆貸方其他應(yīng)收款——出口退稅

賬房菇?jīng)? 追問

2018-11-24 12:08

了解。因?yàn)槭浅隹趪饪蛻?,所以銷售額是根據(jù)海關(guān)報(bào)關(guān)單確認(rèn)的嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-24 12:20

對(duì)的 根據(jù)你報(bào)關(guān)單金額確認(rèn)銷售額

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相關(guān)問題討論
退稅率是16% 沒有增值稅
2018-11-24 07:18:01
是退 出口貨物對(duì)應(yīng)的購進(jìn)金額 *16%
2018-12-20 15:51:38
你好,出口抵減內(nèi)銷之后的增值稅
2017-06-12 11:23:46
你好,是需要辦理出口免稅,小規(guī)模只是出口免稅,而不退稅的 沒有增值稅,就不需要繳納附加稅的 如果有利潤是需要繳納企業(yè)所得稅的
2018-03-16 19:02:00
你好。三、原適用16%稅率且出口退稅率為16%的出口貨物勞務(wù),出口退稅率調(diào)整為13%;原適用10%稅率且出口退稅率為10%的出口貨物、跨境應(yīng)稅行為,出口退稅率調(diào)整為9%。 2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
2019-03-26 15:23:11
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