
8月份支付某公司押金2000,借其他應(yīng)收款,貸,庫存現(xiàn)金,已用門診收入結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余,總分賬期末余額相當(dāng)于0,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款期末余額就不用體現(xiàn),因為用門診收入付的款,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余
答: 你這個處理有點問題,那個押金2000元,不管你們是用什么資金支付的,只要押金沒有退回,那么這個科目的余額就不可能為0,資產(chǎn)負債表上就要體現(xiàn)的
支付了某公司押金2000,借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余,相當(dāng)于用門診收入抵消了這2000元,但是資產(chǎn)負債表我應(yīng)該怎么做才能體現(xiàn)這筆錢,按現(xiàn)在的做法,就為零,不能體現(xiàn)這2000元
答: 資產(chǎn)負債表沒有其他應(yīng)收款科目嗎,為什么要抵消門診收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一個總公司+一個分公司的合并資產(chǎn)負債表,總公司其他應(yīng)付款期末余額60萬,其他應(yīng)收款期末余額300萬。分公司其他應(yīng)付款期末余額310萬,其他應(yīng)收款期末余額5000,合并報表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的期末金額是如何填寫呢?
答: 您好總分公司之間的往來情況是多少?


*^_^* 追問
2018-11-26 12:20
小楊老師 解答
2018-11-26 12:23