
上月未開票收入100萬在增值稅申報(bào)表已確認(rèn)本月開票80萬,怎么沖,填寫在增值稅申報(bào)表哪里?
答: 紅沖80萬 在未開票里填寫負(fù)數(shù) 這樣稅盤會鎖死 然后去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單到窗口找工作人員給你處理。
100萬的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項(xiàng) ,我們是不是得一次確認(rèn)收入,暫估成本,在明年得5月30號之年拿到相對應(yīng)得成本發(fā)票。我們是否可以分期確認(rèn)收入,但是增值稅申報(bào)表填寫得按開票收入填寫,和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配,不知道這個怎么處理?
答: 這個你要問你的管理員看他的要求。 老師一般是建議你直接入收入,然后成本先暫估。就是你第一次說的方法
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時,收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個少不了

