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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-26 15:45

您好!是被查了要補交嗎?

Aban 追問

2018-11-26 15:47

不是,預繳時

宋生老師 解答

2018-11-26 15:48

你好!是借:應交稅費——預交增值稅

  貸:銀行存款

Aban 追問

2018-11-26 15:49

那到年末時,預繳增值稅不是有一個很大的余額嗎?

宋生老師 解答

2018-11-26 15:50

月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目

借:應交稅費——未交增值稅

  貸:應交稅費——預交增值稅

Aban 追問

2018-11-26 15:50

對了,我們還有很多簡易征收的3%包清工的,增值稅也在工程所在地繳納。

宋生老師 解答

2018-11-26 15:51

您好!然后你的問題是什么呢

Aban 追問

2018-11-26 15:53

那未交增值稅的余額怎么處理呢?
還有簡易征收的。一大堆我都亂套了。

宋生老師 解答

2018-11-26 15:55

您好!未交增值稅你看的科目余額在哪邊,如果在借方是不用處理
不過,這個一般納稅人很多科目是有余額的,比如應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額都是有余額而且余額月來越大

Aban 追問

2018-11-26 16:01

比如,同樣是開發(fā)票,有3%包清工的,也有10%包工包料的。

宋生老師 解答

2018-11-26 16:04

你好!你按實際來做就好了。是簡易征收的就計入應交稅費-應交增值稅-簡易征收

Aban 追問

2018-11-26 16:08

開發(fā)票時,都走應交稅金-銷項稅嗎?

宋生老師 解答

2018-11-26 16:12

你好!是的。開發(fā)票的時候都做銷項稅額

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相關問題討論
您好,是普票還是專票?具體出了什么問題?
2019-08-17 19:25:14
您好!是被查了要補交嗎?
2018-11-26 15:45:50
你好,你單位實際情況是產(chǎn)品增值率非常高嗎?
2020-04-28 22:04:16
借:主營業(yè)務成本/管理費用/營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2020-12-11 09:12:02
您好 請問收到發(fā)票當時分錄怎么寫的
2020-12-11 09:09:20
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