
老師,我們公司今年已認證抵扣的增值稅發(fā)票,但是稅務部門查出不得抵扣,要我們補交多抵扣的進項稅額,要怎么做賬
答: 您好 請問收到發(fā)票當時分錄怎么寫的
老師,我們公司今年已認證抵扣的增值稅發(fā)票,但是稅務部門查出不得抵扣,要我們補交多抵扣的進項稅額,要怎么做賬
答: 借:主營業(yè)務成本/管理費用/營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
A企業(yè)名下有車輛一部,價值180萬,使用一年出售其他個人,售價90萬,未開票,但已申報增值稅?,F(xiàn)有稅務部門風控,該車輛涉及高買低賣,要做進項稅轉出。請問根據什么規(guī)定,如果真的要進項稅轉出,賬務處理怎么做?
答: 你好,你可以參考一下市場價,進行出售。進項稅額就不用轉出了
老師您好 我公司進項票出了問題,情況已和稅務部門反應。發(fā)函到對方。回函大概需要多長時間。我這邊已經幾個禮拜沒有回復。如果一直沒有回函的話,就一直這樣等嗎?
印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢

