
老師,我們公司今年已認(rèn)證抵扣的增值稅發(fā)票,但是稅務(wù)部門查出不得抵扣,要我們補(bǔ)交多抵扣的進(jìn)項稅額,要怎么做賬
答: 您好 請問收到發(fā)票當(dāng)時分錄怎么寫的
老師,我們公司今年已認(rèn)證抵扣的增值稅發(fā)票,但是稅務(wù)部門查出不得抵扣,要我們補(bǔ)交多抵扣的進(jìn)項稅額,要怎么做賬
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費用/營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A企業(yè)名下有車輛一部,價值180萬,使用一年出售其他個人,售價90萬,未開票,但已申報增值稅?,F(xiàn)有稅務(wù)部門風(fēng)控,該車輛涉及高買低賣,要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。請問根據(jù)什么規(guī)定,如果真的要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好,你可以參考一下市場價,進(jìn)行出售。進(jìn)項稅額就不用轉(zhuǎn)出了
善意取得增值稅發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:主營業(yè)務(wù)成本 貸 增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借方不應(yīng)該是進(jìn)項稅額么
進(jìn)項稅額、銷項稅額、應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項稅額之間的賬務(wù)處理
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證可以做進(jìn)項稅嗎在賬上做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎如果做進(jìn)項稅了呢
印花稅,是增值稅進(jìn)項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢

