
,同一個供貨商,7月份預付了9萬,8月份進發(fā)票48萬,付款32萬,代理沒沖預付,還只記了32萬進庫存商品,和后面48萬發(fā)票不符,可現(xiàn)在11月份了,中間9月份應該交季稅了,這筆賬應該怎么修改?
答: 你好! 補記48-32=16
老師8月份預付了一筆5萬元的汽車款,在8月份資金流量表的時候我做進了預付賬款明細里面,到了9月份付清了汽車款20萬,這筆20萬在9月份該怎么入賬??直接入固定資產(chǎn)嗎??然后把預付的5萬沖掉????
答: 你好,是的,入固定資產(chǎn)然后把預付的5萬沖掉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我三月份暫估入庫5萬,借 庫存商品5萬 貸應付賬款~暫估入庫5萬 7月份支付3萬 借應付賬款3萬 貸銀行存款3萬 8月份收到發(fā)票3萬 借庫存商品 應交稅費(進項)貸應付賬款 同時紅字沖銷3月暫估三萬 對不對
答: 是的,要紅沖暫估分錄后,按實際取得發(fā)票金額重新編制分錄。


蔣飛老師 解答
2018-11-27 08:19
蔣飛老師 解答
2018-11-27 08:20
陽光夏日 追問
2018-11-27 08:20
蔣飛老師 解答
2018-11-27 08:26