老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
請(qǐng)問老師,收到外商的貨款金額比報(bào)關(guān)單的金額大,這 問
你好這,這個(gè)一般是不影響,但是你要確認(rèn)是什么原因引起的。 答
老師,公司小一般納稅人,因忘記申報(bào)了,稅務(wù)局罰款150 問
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出-罰款支出 答
出口貿(mào)易到國外銷售商用車輛,去之前需要辦哪個(gè)流 問
你好,你現(xiàn)在把貨物拉去海關(guān)進(jìn)行報(bào)關(guān) 答

出口退稅企業(yè),如果進(jìn)項(xiàng)小于應(yīng)退的稅,產(chǎn)生差額,計(jì)入出口抵減內(nèi)銷這個(gè)金額需要交稅嗎
答: 這個(gè)金額需要繳納附加稅(作為附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ))
我想請(qǐng)問下:借:應(yīng)收補(bǔ)貼款(出口退稅)169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口免抵稅額)65090.77貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43這號(hào)憑證中的貸方需要進(jìn)行調(diào)平嗎,如果需要的話要做什么會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行調(diào)平?生產(chǎn)型出口企業(yè)
答: 你好,貸方不需要調(diào)請(qǐng)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口外貿(mào)企業(yè)才會(huì)用到這個(gè)科目? 比如出口的退稅金額20萬 內(nèi)銷需要繳納增值稅5萬 這個(gè)出口抵減內(nèi)銷的金額就是5萬 :會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)5應(yīng)收出口退稅款 (實(shí)際退稅額)20-5=15貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 20 對(duì)?
答: 1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬 1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計(jì)入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬


陽光葉子 追問
2018-11-27 11:33
羅老師 解答
2018-11-27 11:36
陽光葉子 追問
2018-11-27 11:39
羅老師 解答
2018-11-27 11:39
陽光葉子 追問
2018-11-27 11:43
羅老師 解答
2018-11-27 11:45
陽光葉子 追問
2018-11-27 11:46
羅老師 解答
2018-11-27 11:48