@郭老師,算出來毛利百分之十是不是太低了 問
毛利一般就是在105-15%左右 答
老師,請(qǐng)問香港公司的個(gè)人所得稅稅率是多少,怎么算2 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 公司在5月6日收到運(yùn)輸費(fèi),不過沒有當(dāng)天開票給 問
是的,就是那樣做的哈 答
我公司租了兩個(gè)場地作養(yǎng)殖,為什么兩家開的普通發(fā) 問
同學(xué),你好 不動(dòng)產(chǎn)租賃,小規(guī)模是開具5%。 開具免稅的不對(duì) 答
A公司100%控股了B公司,B公司賺了500萬,B公司分給給 問
你好,投資超過1年,就可以免所得稅了。 答

出口退稅企業(yè),如果進(jìn)項(xiàng)小于應(yīng)退的稅,產(chǎn)生差額,計(jì)入出口抵減內(nèi)銷這個(gè)金額需要交稅嗎
答: 這個(gè)金額需要繳納附加稅(作為附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ))
我想請(qǐng)問下:借:應(yīng)收補(bǔ)貼款(出口退稅)169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口免抵稅額)65090.77貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43這號(hào)憑證中的貸方需要進(jìn)行調(diào)平嗎,如果需要的話要做什么會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行調(diào)平?生產(chǎn)型出口企業(yè)
答: 你好,貸方不需要調(diào)請(qǐng)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口外貿(mào)企業(yè)才會(huì)用到這個(gè)科目? 比如出口的退稅金額20萬 內(nèi)銷需要繳納增值稅5萬 這個(gè)出口抵減內(nèi)銷的金額就是5萬 :會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)5應(yīng)收出口退稅款 (實(shí)際退稅額)20-5=15貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 20 對(duì)?
答: 1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬 1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計(jì)入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬


陽光葉子 追問
2018-11-27 11:33
羅老師 解答
2018-11-27 11:36
陽光葉子 追問
2018-11-27 11:39
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陽光葉子 追問
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羅老師 解答
2018-11-27 11:45
陽光葉子 追問
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羅老師 解答
2018-11-27 11:48