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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-27 11:28

這個(gè)金額需要繳納附加稅(作為附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ))

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:33

老師,出口企業(yè)是不是都不用交增值稅呢

羅老師 解答

2018-11-27 11:36

出口免稅,如果全部是出口業(yè)務(wù),不用繳納增值稅

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:39

每次老板都想把稅退完,就在外面買票。利潤每月都是虧順,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大,怎么處理才好呢?

羅老師 解答

2018-11-27 11:39

買票的風(fēng)險(xiǎn)肯定很大的,這個(gè)叫取得虛開發(fā)票

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:43

有沒有什么好的辦法

羅老師 解答

2018-11-27 11:45

退稅是以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:46

好的,謝謝老師!

羅老師 解答

2018-11-27 11:48

不客氣的,不客氣的

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這個(gè)金額需要繳納附加稅(作為附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ))
2018-11-27 11:28:00
你好,貸方不需要調(diào)請(qǐng)的
2019-08-06 12:15:05
你好,應(yīng)收出口退稅額是當(dāng)期留抵的數(shù)額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于兩者之差 你可以學(xué)習(xí)一下文件 :國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》(試行)的通知 國稅發(fā)[2002]11號(hào)
2018-03-06 06:42:56
1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬 1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計(jì)入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬
2024-05-27 15:41:39
你好是的,抵減內(nèi)銷后還有余額才可以退稅的
2024-11-19 10:56:59
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