應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-各明細科目期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?全部都結(jié)轉(zhuǎn)?向待抵扣進項稅額之類的呢?
加油向未來
于2018-11-27 23:23 發(fā)布 ??3757次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-11-27 23:26
您好,結(jié)轉(zhuǎn)按以下分錄處理,需要結(jié)轉(zhuǎn),全部結(jié)轉(zhuǎn),待抵扣進項稅額不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下的明細科目,是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37

應(yīng)交稅費-貸認證
應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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