
之前幾個(gè)月多記錄了一筆銀行費(fèi)用,應(yīng)該如何糾正分錄?上個(gè)月少計(jì)提了工資,又如何糾正分錄?上個(gè)月有個(gè)費(fèi)用科目寫(xiě)錯(cuò)了也結(jié)轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整分錄?
答: 你好 多記錄的,本月原科目紅字沖銷即可 少計(jì)提的,本月補(bǔ)計(jì)提工資 轉(zhuǎn)錯(cuò)了的,本月紅字沖,再做正確的!
老師新手上路,能幫我分析下該如何調(diào)整分錄呢?2步分錄是我做錯(cuò)了,個(gè)稅多計(jì)提156.72,然后少發(fā)了員工合計(jì)156.72 。3步分錄才是正確的分錄。那我該如何調(diào)整分錄呢?能幫寫(xiě)下嗎
答: 你好,可以把做錯(cuò)的分錄進(jìn)行紅字沖銷,然后再用藍(lán)字做正確的分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月應(yīng)計(jì)提工資科目錯(cuò)誤,1月份又在沒(méi)有計(jì)提下直接以銀行存款發(fā)放了,如何糾正???
答: 公司賬務(wù)長(zhǎng)期委托給會(huì)計(jì)事務(wù)所,今年配備財(cái)務(wù)后叫我們查賬并糾正后給她,2014年12月份沒(méi)有發(fā)放12月份的工資,事務(wù)所卻做了: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 到了今年1月份,又做了: 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 如何糾正,急急急!??!


つ.半夏 追問(wèn)
2018-11-29 06:38
老江老師 解答
2018-11-29 06:41
つ.半夏 追問(wèn)
2018-11-29 06:44
老江老師 解答
2018-11-29 08:09