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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-29 06:34

你好 
多記錄的,本月原科目紅字沖銷即可 
少計(jì)提的,本月補(bǔ)計(jì)提工資 
轉(zhuǎn)錯(cuò)了的,本月紅字沖,再做正確的!

 つ.半夏 追問(wèn)

2018-11-29 06:38

如何沖紅呢?比如多記錄一筆銀行的財(cái)務(wù)費(fèi)用80 
比如錯(cuò)把管理費(fèi)用社保記成了管理費(fèi)用工資,如何沖紅呢?

老江老師 解答

2018-11-29 06:41

上月  借 財(cái)務(wù)費(fèi)用  80   貸 銀行存款 80 
本月沖  借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -80  貸 銀行存款  -80 
 
上月   借 管理費(fèi)用-工資  1 
本月   借 管理費(fèi)用-工資 -1    借 管理費(fèi)用-社保  1

 つ.半夏 追問(wèn)

2018-11-29 06:44

都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這里不用處理嗎

老江老師 解答

2018-11-29 08:09

不用管,調(diào)整后,對(duì)損益的影響是0,所以不用考慮結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題

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你好 多記錄的,本月原科目紅字沖銷即可 少計(jì)提的,本月補(bǔ)計(jì)提工資 轉(zhuǎn)錯(cuò)了的,本月紅字沖,再做正確的!
2018-11-29 06:34:22
你好,可以把做錯(cuò)的分錄進(jìn)行紅字沖銷,然后再用藍(lán)字做正確的分錄。
2020-05-14 15:58:56
你好,錯(cuò)誤的分錄是什么,正確的分錄又應(yīng)當(dāng)是什么呢?
2021-05-11 17:00:23
公司賬務(wù)長(zhǎng)期委托給會(huì)計(jì)事務(wù)所,今年配備財(cái)務(wù)后叫我們查賬并糾正后給她,2014年12月份沒(méi)有發(fā)放12月份的工資,事務(wù)所卻做了: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 到了今年1月份,又做了: 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 如何糾正,急急急?。?!
2015-11-03 17:43:18
這個(gè)數(shù)額是減免額,也就是我公司不需要納稅的,但是原來(lái)的會(huì)計(jì)這么做了帳
2018-05-04 15:32:34
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