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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-29 11:02

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅如果是借方余額的話,不用交增值稅,對(duì)應(yīng)是不用繳納附加稅的

斷翼の天使 追問(wèn)

2018-11-29 11:04

昂,我知道了應(yīng)該看增值稅的月末余額

辜老師 解答

2018-11-29 11:07

是的,是這樣理解的

斷翼の天使 追問(wèn)

2018-11-29 11:09

老師,上月有一筆委托加工的產(chǎn)品成本沒(méi)算對(duì)單稅已經(jīng)申報(bào)了,有辦法改嘛?

辜老師 解答

2018-11-29 11:10

你可以在這個(gè)月補(bǔ)入帳

斷翼の天使 追問(wèn)

2018-11-29 11:10

昂。好的,謝謝你

辜老師 解答

2018-11-29 11:11

好的,客氣,幫到你就好

斷翼の天使 追問(wèn)

2018-11-29 11:13

老師,那補(bǔ)入賬是不是把原來(lái)多計(jì)的或少計(jì)的再寫一筆相同的分錄多減少加就可以了

辜老師 解答

2018-11-29 11:13

就是吧你少計(jì)的,做賬務(wù)處理就可以了

斷翼の天使 追問(wèn)

2018-11-29 11:16

嗯嗯,好的,謝謝!懂了

辜老師 解答

2018-11-29 11:17

好的,客氣,幫到你就好

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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅如果是借方余額的話,不用交增值稅,對(duì)應(yīng)是不用繳納附加稅的
2018-11-29 11:02:34
附加稅需要做計(jì)提分錄,增值稅是價(jià)稅分離的,沒(méi)有計(jì)提的說(shuō)法
2020-01-09 15:55:43
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 這種情況就不需要計(jì)提增值稅應(yīng)納稅額,也不需要計(jì)提附加稅了
2020-04-28 21:24:35
你好!應(yīng)該是在借方
2018-03-29 11:18:18
你好! 以這三個(gè)月的未交增值稅余額為基數(shù)來(lái)算附加稅季報(bào)。
2018-07-06 09:00:52
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