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送心意

翁老師

職稱中級會計師

2018-11-29 14:38

你好!一般都是你勾選認證的金額和你應交稅費應交增值稅進項稅額 金額是一致的。當月收到的進項票如果不打算當月抵扣但是又要做到賬上去 可以記到 明細科目 應交稅費應交增值稅–待認證進項稅下的。

梅花 追問

2018-11-29 15:00

謝謝!目前這個帳怎么調平呢?

翁老師 解答

2018-11-29 15:14

你好!老師看不清你的圖片哦!現在教你方法 如果你認證的大于你賬上的 說明你有票沒有做賬,你把漏掉的記賬就好了。如果你認證的小于你賬上的說明你還有沒有認證的發(fā)票,在繼續(xù)認證就好了

梅花 追問

2018-11-29 15:24

老師,是目前沒有留抵發(fā)票,會計科目進項稅額科目余額借方9萬多,這個帳怎么調整過來,讓帳上跟實際相符,謝謝!

翁老師 解答

2018-11-29 15:37

你好!老師是不是沒有理解清楚你的意思呢?你現在賬上是9萬多,你實際是多少呢?你要調整什么呢?

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你好!一般都是你勾選認證的金額和你應交稅費應交增值稅進項稅額 金額是一致的。當月收到的進項票如果不打算當月抵扣但是又要做到賬上去 可以記到 明細科目 應交稅費應交增值稅–待認證進項稅下的。
2018-11-29 14:38:06
你好,可以的,年末結轉一次就行 借:應交稅金—增值稅(已交稅金)(銷項-進項) 貸:銀行存款
2019-07-04 15:21:17
你好,可以的,添加三級科目就可以了
2020-03-09 12:46:40
是的,是的,是的,是的
2020-06-02 11:40:39
你之前有留抵是嗎?
2019-06-19 15:46:43
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