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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-12-03 09:59

你收到5萬,借:銀行存款,5萬,貸:預(yù)收賬款 客戶 5萬,然后你轉(zhuǎn)10萬,幫客戶付車款,借:預(yù)收賬款 客戶 5萬,應(yīng)收賬款 客戶 5萬,貸:銀行存款 10萬

碎碎念 追問

2018-12-03 10:13

不對   我們不用預(yù)收的科目

小楊老師 解答

2018-12-03 10:17

往來科目都是通用的,你就按你們的往來科目做賬就好了

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1.可以不攤銷直接記費用里面的 2.外賬借管理費用,進項貸銀存5000 借其他應(yīng)收款1000借費用負數(shù),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 內(nèi)賬借管理費用5000貸銀存 借其他應(yīng)收款1000借管理費用-1000
2019-06-15 14:58:24
你收到5萬,借:銀行存款,5萬,貸:預(yù)收賬款 客戶 5萬,然后你轉(zhuǎn)10萬,幫客戶付車款,借:預(yù)收賬款 客戶 5萬,應(yīng)收賬款 客戶 5萬,貸:銀行存款 10萬
2018-12-03 09:59:51
你好,不可以這樣處理,應(yīng)當(dāng)這樣處理 法人的私戶上轉(zhuǎn)錢到公戶,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 公戶轉(zhuǎn)錢到法人私戶,借;其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-11-30 11:42:54
借現(xiàn)金 貸銀行存款。 如果你公司私戶也在銀行存款下核算,借銀行存款-私戶 貸銀行存款-公戶
2017-05-13 17:28:52
您好,這樣的分錄是可以的。
2018-03-17 16:03:34
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