
請(qǐng)問一下,我去年收款是17%的增值稅,但是我現(xiàn)在申報(bào)無票收入,是16% 該怎么處理?
答: 你去年收款的錢沒有開票的是嗎,現(xiàn)在申報(bào)的話按16%交稅的
小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào),如6月收入超3萬,但第二季度的總收入不超9萬,這種情況做6月份增值稅申報(bào)時(shí),6月增值稅是免稅還是正常納稅?
答: 小規(guī)模是按季度申報(bào),季度不超過9萬可以免稅,免稅還是要申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)3月份的稅款時(shí)有一部份為了4月份開16%的票申報(bào)了未開票收入,票是4月份開的,那這部分收入是算3月份的嗎?怎么做賬啊?
答: 你好 你3月份做了未開票收入就屬于3月份的 你三月份確認(rèn)未開票收入 四月沖掉三月的未開票收入 按發(fā)票來做就可以了

