老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

購貨方先打了款,然后還沒確認為收入,下個月發(fā)貨才開票,但是下個月增值稅要變?yōu)?3%,怎么處理為16%
答: 只能這個月先申報為未開票收入,下月才能開具16%發(fā)票
請問一下,我去年收款是17%的增值稅,但是我現(xiàn)在申報無票收入,是16% 該怎么處理?
答: 你去年收款的錢沒有開票的是嗎,現(xiàn)在申報的話按16%交稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
下月如果有要開16%、10%增值稅專票的企業(yè),3月如何做未開票收入處理后4月份才可以開?
答: 借應收賬款/銀存貸主營業(yè)務收入,應交稅費,和有發(fā)票的一樣做一樣交稅


??? 菇?jīng)? 追問
2019-03-27 11:36
張艷老師 解答
2019-03-27 11:38