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青春俠
于2018-12-04 11:13 發(fā)布 ??914次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-04 11:14
你好,屬于科目運用錯誤,需要調整過來的
青春俠 追問
2018-12-04 11:16
如果不調整的話,會不會有風險呢?老師
鄒老師 解答
2018-12-04 11:21
你好,就會導致科目會一直存在錯誤
2018-12-04 11:31
現(xiàn)在設置了,就是以前的還掛著,老師
2018-12-04 11:32
你好,把以前錯誤的余額調整到正確科目就是了
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有個公司,賬里沒有設置應收,應付,全部放在其他應付和其他應收上了,這樣子被查到,問題大嗎?
答: 你好,屬于科目運用錯誤,需要調整過來的
一個人名下設置了其他應付還可以設置其他應收嗎?
答: 可以的,不過建議你還是最好設置一個往來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:怎樣避免應收,應付,其他應收,其他應付之間客戶重復設置?
答: 如果要是避免的話,可以使用軟件輔助核算功能。我看到過別人有這樣弄的,我不會設置,抱歉。
老師,我們單位為了食堂周轉,來借款,但是賬上只有一筆其他應付款(財政局要求做成往來不能做收入),借款的時候分錄我可以做成借:其他應付款 貸:其他應收款嗎?
討論
請問老師 公司的計提保險公積金個人部分,為什么有的是其他應收款,有的是其他應付款
企業(yè)收到的押金為什么應該通過其他應付款核算而不通過其他應收款核算
公司轉某人備用金,是計入其他應付款-某某,還是計入其他應收款-備用金-某某
老師廣告的沒有成本票的,全部是公戶錢出錢入的流水,然后我看著掛提現(xiàn),其他應收款,其他應付,但是這個魏炳杰是第一次做到轉錢給他的流水我就直接做開借方其他應付款500就出負數(shù)了這樣正確嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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青春俠 追問
2018-12-04 11:16
鄒老師 解答
2018-12-04 11:21
青春俠 追問
2018-12-04 11:31
鄒老師 解答
2018-12-04 11:32