
老師你好,請問我們公司新開的,有250萬股金,那時(shí)候是借銀行存款,貸實(shí)收資本,然后這些股東在店里消費(fèi),談好了是從他的股金扣除,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好!已經(jīng)做了實(shí)收資本了,不太好直接抵減實(shí)收資本,所以你先掛其他往來吧,然后等清算或者分紅的時(shí)候,再抵減其他往來。
此題的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 130 0000 貸:實(shí)收資本--張美海 130 0000 對嗎
答: 你好,需要看到具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)才行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,入資款開始幫老板入錯(cuò)了,又退回給他重新入的,都是當(dāng)月發(fā)生的,我是不是在一起做一筆分錄就行呀,收到時(shí) 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 退回在做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款 就行呀
答: 這樣也可以,不知道怎么錯(cuò)的,從銀行轉(zhuǎn)入的嗎

