
老師你好,請問我們公司新開的,有250萬股金,那時候是借銀行存款,貸實收資本,然后這些股東在店里消費,談好了是從他的股金扣除,請問怎么做會計分錄
答: 你好!已經(jīng)做了實收資本了,不太好直接抵減實收資本,所以你先掛其他往來吧,然后等清算或者分紅的時候,再抵減其他往來。
收到出資款 會計分錄是不是:借:銀行存款 貸:實收資本
答: 你的會計分錄是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
此題的會計分錄:借:銀行存款 130 0000 貸:實收資本--張美海 130 0000 對嗎
答: 你好,需要看到具體經(jīng)濟業(yè)務才行


珍惜 追問
2015-12-28 13:21
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2015-12-28 13:29
益馨 解答
2015-12-28 13:11
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2015-12-28 13:20
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2015-12-28 13:24