
老師,您好,預(yù)提費用,暫估庫存在年末未回票,可以把預(yù)提的費用,暫估的庫存直接做紅沖,沖掉么?
答: 你好,預(yù)提和暫估的這些是不再發(fā)生了嗎,如果不再發(fā)生可以直接沖回。
一直暫估入庫沖暫估啦,到了年末是不是不能再暫估入庫啦?年末暫估入庫在貸方,暫估商品庫存負數(shù)怎么辦,可以把最后沖暫估又不能在暫估入庫的負庫存!找到當(dāng)時暫估入庫的對應(yīng)的出庫成本那個單子然后用庫存商品頂替暫估負數(shù)么?
答: 您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。 你庫存商品是負數(shù)就是暫估的金額少了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、庫存暫估沖紅,月末暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 --暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2、月初沖紅只做 借:應(yīng)付賬款--暫估入庫 貸:庫存商品 只做這筆分錄,其他的不用沖對么?
答: 您好 請問發(fā)票收到了么 暫估的金額跟發(fā)票金額一致嗎


wangting 追問
2018-12-04 13:29
方老師 解答
2018-12-04 14:29