
年末庫存暫估沒沖掉,次年1月也沒來,但用友53里面當(dāng)時做的暫估入庫借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款,暫估出庫,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估,這樣的話庫存商品-暫估就看不到了,次年初怎么弄?
答: 你好,年初還是一樣借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估把這兩個分錄都沖掉,然后按發(fā)票再做正確的
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現(xiàn)在有數(shù)據(jù),怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。


朱紅蕾 追問
2020-05-23 17:02
小云老師 解答
2020-05-23 17:05