
老師請問您,8月份交100元印花稅,11月退回印花稅50元 怎么做分錄呢? 這個是8月份的分錄 計提,借:稅金及附加 100 貸:應交稅費-應交印花稅100 繳納 ,借:應交稅費-印花稅100 貸:銀行存款100
答: 你好,印花稅不需要計提,按實際繳納金額做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
老師,請問,1月計提城建稅、印花稅(借稅金及附加貸應交稅費—印花稅10元應交稅費—城建100)二月繳納110元(借應交,貸銀行),但是三月收到退稅印花稅5元,這個退稅怎么做賬?
答: 請詳細說一下,您想要問的是1月計提城建稅、印花稅,然后二月繳納110元,又三月收到退稅印花稅5元?這個退稅如何做賬?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前印花稅計提分錄錯誤,因為拉財務報表,利潤表不能顯示營業(yè)稅金及附加-印花稅數(shù)據(jù),錯誤分錄如下:借:管理費用-印花稅 100貸:銀行 100現(xiàn)在做調(diào)整分錄,分錄如下,請問是否需要在應交稅金應交印花稅內(nèi)一進一出做一下??借:管理費用-印花稅 -100借:營業(yè)稅金及附加 100借:應交稅金-應交印花稅 100貸:應交稅金-應交印花稅 100
答: 調(diào)整分錄如下 借:稅金及附加-印花稅100 貸:管理費用-印花稅100
老師,上個月我把印花稅做了計提,可以嗎,分錄是這樣子的。計提印花稅借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 。繳納印花稅借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
關于印花稅分錄是否正確:月底計提印花稅 借:稅金及附加 300 貸:應交稅費-應交印花稅 300次月月初繳納扣款分錄: 借:應交稅費-應交印花稅 300 貸:銀行存款 300
印花稅的會計分錄,計提印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時,借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款,是這樣嗎?
印花稅減免退款分錄?計提 的時候借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅交款:借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款現(xiàn)在收到退回部分款怎么寫分錄呢


沐冉 ’s Mom ? 追問
2018-12-05 10:57
鄒老師 解答
2018-12-05 11:02
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2018-12-05 11:03
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2018-12-05 11:19
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2018-12-05 11:20
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2018-12-05 11:25