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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-05 13:59

你好,具體的什么稅

行っている 追問

2018-12-05 15:16

所有關于稅費的會計分錄哦

郭老師 解答

2018-12-05 15:19

你好,增值稅不用計提,一般納稅人需要需要結轉借要稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅附加稅印花稅車船稅計提借稅金及附加貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。

行っている 追問

2018-12-05 15:23

哦,謝謝老師好,公司勞務費進那個科目

行っている 追問

2018-12-05 15:23

勞務費賬務處理

郭老師 解答

2018-12-05 15:23

你好,借成本費用相關科目貸銀存,按你受益部門

行っている 追問

2018-12-05 15:24

那這個勞務費要繳納勞務報酬稅嗎

郭老師 解答

2018-12-05 15:31

你好,不用,開發(fā)票稅務局會收的

行っている 追問

2018-12-05 15:51

老師,對公司來說是勞務費,對對方來說就是勞務報酬所得對哇

郭老師 解答

2018-12-05 15:54

你好,是的

行っている 追問

2018-12-05 15:54

哦,

郭老師 解答

2018-12-05 15:55

你好,滿意請五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,具體的什么稅
2018-12-05 13:59:31
你好!發(fā)票怎么開的?實際收到時做賬
2018-10-04 21:13:11
結轉具體有很多的,比如收入的結轉 借:工程計算 貸:主營業(yè)務收入 成本結轉 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 利潤結轉:借本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 銷售費用等
2020-05-09 17:03:01
增值稅按下面這個結轉,別的沒有結轉,只有發(fā)生時候需要計提,附加稅,和印花稅做借稅金及附加 貸應交稅費,企業(yè)所得稅做借所得稅費用 貸應交稅費
2020-03-05 11:51:51
月份終了: 1.企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2020-08-04 14:08:12
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