老師,上個月留底稅789.9,這個月銷項(xiàng)稅額41379.3,進(jìn)項(xiàng)稅額是55172.41,請問做賬時該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
無言
于2018-12-05 14:54 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-26 21:30:06

你好,調(diào)整一下就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-03-08 10:12:57

一、第一步的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
二、第二步的分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未產(chǎn)增值稅)
2020-01-12 16:19:53

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以
2019-05-09 15:28:05

借庫存商品 30萬,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)收 20萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額,借主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸庫存商品 30萬
2020-10-31 14:52:02
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