
之前用4500元購買了一個俱樂部會員計次消費的軟件,做了分錄:借 預付賬款,貸 銀行存款?,F(xiàn)在收到發(fā)票,借:管理費用(辦公費)貸: 預付賬款,可以嗎?
答: 您好 這樣賬務處理可以的
采購預支1500購陽光板搭建棚子,是借預付賬款待銀行存款,后來找回450元再借管理費用辦公費1050。現(xiàn)金450。 待預付賬款1500。 這樣行不
答: 借管理費用辦公費1050 貸預付賬款1050 ,退回做借庫存現(xiàn)金 貸預付賬款,450
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,學堂會計實操有一個ERP一年使用費9800元,借:預付賬款9800元 貸:銀行存款 ,但是攤銷的時候,老師沒有講怎么做這個分錄,我知道攤銷的時候:借 管理費用 貸:預付賬款,但是管理費用的二級科目用什么?借:管理費用-辦公費 還是借:管費用-ERP使用費麻煩稍詳細解答一下,為什么用這個不用另一個,或者兩個都不對謝謝
答: 您好,借:管理費用-辦公費 可以的,二級科目不用設太多(管費用-ERP使用費),因為年度匯繳時電子稅務局的會計科目很少,到時還得自己把賬套那么多二級科目進行分類匹配申報,
業(yè)務120 ,攤銷本月費用,辦公室租金30000,汽車20000,做的是借:管理費用貸:預付賬款 為啥要怎么處理呢?沒有懂不用預付不可以嗎?直接用銀行存款
會計基礎 權責發(fā)制的 這樣記對嗎?預付管理費用-辦公費 銀行存款12/31年終時調(diào)整時管理費用-辦公費 預付管理費用-辦公費
老師 公司付的辦公樓3個月租金,2月末付,3月開始租,2月付的時候 借預付賬款,貸銀行存款3月末結轉費用 借管理費用 貸預付賬款這樣可以嗎?3月末沒有收到發(fā)票
請問老師,如果我買辦公用品,兩千塊錢,,沒收到發(fā)票做分錄,借,預付賬款,貸,銀行存款,然后,收到發(fā)票以后,做分錄,借管理費用,貸,預付賬款,對嗎
老師你好,就是我們購買辦公用品,未收到發(fā)票是借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款 收到發(fā)票借:管理費用-辦公費 貸:預付賬款-供應商 是這樣嗎?


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2018-12-06 13:06
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