
請問老師,如果我買辦公用品,兩千塊錢,,沒收到發(fā)票做分錄,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后,收到發(fā)票以后,做分錄,借管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款,對嗎
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,6月買的東西,6月到貨,但是發(fā)票是7月到的,這樣的話,可以把7月到的發(fā)票貼在6月的賬本上嗎?6月買的時候,我是借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款100,東西到貨的時候我沒有做分錄,現(xiàn)在發(fā)票到了,我可以這樣嗎?在6月的分錄上,借:管理費(fèi)用--辦公用品100 貸:預(yù)付賬款100 還是將這邊分錄做到7月份(發(fā)票到的月份)?
答: 你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務(wù)局查賬的話,他會要求企業(yè)寫說明的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,就是我們購買辦公用品,未收到發(fā)票是借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 收到發(fā)票借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 是這樣嗎?
答: 你好,可以這樣操作


奮斗中的天鵝 追問
2019-11-27 13:48
奮斗中的天鵝 追問
2019-11-27 13:49
辜老師 解答
2019-11-27 14:42