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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-06 11:32

你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務(wù)局查賬的話,他會要求企業(yè)寫說明的。

無痕淺墨 追問

2022-07-06 11:35

那老師,6月到貨的時候我可以不做分錄處理嗎?直接在7月發(fā)票到的時候再做?

郭老師 解答

2022-07-06 11:36

可以的,可以這么做的。

無痕淺墨 追問

2022-07-06 11:38

老師,要是6月到貨時候,我做了借:管理費用--辦公費 100 貸:預(yù)付賬款--暫估入庫100,等7月發(fā)票的時候,再做 借:預(yù)付賬款--暫估入庫 100 貸:預(yù)付賬款 100?

郭老師 解答

2022-07-06 11:40

可以的,可以這么做。

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-11-27 13:46:49
:預(yù)付賬款貸:銀行存款 6月收到票以后,借:預(yù)付賬款 貸:管理費用-辦公用品 可以
2020-07-14 21:45:42
你好,可以這樣操作
2021-02-24 15:25:49
你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務(wù)局查賬的話,他會要求企業(yè)寫說明的。
2022-07-06 11:32:54
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2022-01-08 21:05:21
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