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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-06 15:08

同學 你好
期末留底的進項稅額 不需要做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣

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相關問題討論
同學 你好 期末留底的進項稅額 不需要做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-06 15:08:01
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-07-23 12:10:24
你好,期末留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-01-08 18:20:59
(銷項稅額-進項稅+進項轉(zhuǎn)出-期初留抵)/銷售收入×100%
2018-12-11 13:30:48
你好,這個不需要單獨做分錄,在申報表上有就可以了。
2025-01-06 10:26:20
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