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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-23 12:10

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄

1548705658 追問(wèn)

2019-07-23 12:16

下月再抵這進(jìn)項(xiàng)怎么做

玲老師 解答

2019-07-23 12:22

你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題 不同的問(wèn)題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問(wèn)老師再接手回復(fù)你這個(gè)問(wèn)題!

1548705658 追問(wèn)

2019-07-23 12:47

如果我這個(gè)月有銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)100
這個(gè)月做這個(gè)分錄對(duì)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20
     應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100

借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅   80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80

下月有銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)60那么下個(gè)月如何做分錄

玲老師 解答

2019-07-23 12:58

實(shí)際工作 進(jìn)項(xiàng)多不用結(jié)轉(zhuǎn) 下期直接抵就可以

1548705658 追問(wèn)

2019-07-23 13:02

進(jìn)項(xiàng)多的時(shí)候直接做這一筆就可以了是?    借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100

玲老師 解答

2019-07-23 13:04

實(shí)際工作中 進(jìn)項(xiàng)多的自動(dòng)留 不做分錄  下期直接抵 銷項(xiàng)多時(shí)再轉(zhuǎn)出到未交增值稅

1548705658 追問(wèn)

2019-07-23 13:08

那這樣明細(xì)科目不是有余額?

玲老師 解答

2019-07-23 13:11

到年底時(shí)按我上面發(fā)你的分錄 結(jié)平

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2019-07-23 12:10:24
借銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-09-24 17:18:09
對(duì)的是的,可以不用做的。
2021-12-23 13:59:41
分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)的,只是不交稅金而已,借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入未交增值稅
2018-10-09 15:34:53
你好,不需要針對(duì)留抵稅額做分錄的 直接在進(jìn)項(xiàng)稅額里面不用做分錄
2018-10-04 10:44:18
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