老師,我請(qǐng)問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動(dòng) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,由于簡(jiǎn)易計(jì)稅與一般 問
您好, 借:費(fèi)用或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費(fèi)已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補(bǔ)錄的 22 年電費(fèi),本質(zhì)是 22 年經(jīng)營(yíng)期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計(jì)入 22 年生產(chǎn)成本,而非計(jì)入 23 年成本。 年報(bào)調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報(bào)中,將這筆電費(fèi)補(bǔ)充計(jì)入 “生產(chǎn)成本”,進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(成本增加,應(yīng)納稅所得額減少);同時(shí)更正 22 年財(cái)務(wù)年報(bào)的 “營(yíng)業(yè)成本”“未分配利潤(rùn)” 等項(xiàng)目,確保年報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費(fèi)用沒有發(fā)票能直 問
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%抵扣,其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)): 第五條明確規(guī)定:“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出應(yīng)以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù))作為稅前扣除憑證 答

期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留抵稅額,如何做分錄
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額中,不用做分錄是嗎
答: 對(duì)的是的,可以不用做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,一個(gè)企業(yè)銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),沒有進(jìn)項(xiàng),期末有留抵稅額,請(qǐng)問這個(gè)怎么做分錄
答: 借銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額期末貸方余額8169.67,這個(gè)是以前月份的留抵稅額,到已經(jīng)抵扣掉了?,F(xiàn)在這個(gè)余額要怎么做分錄處理掉?
在7月份開始建賬,六月份有認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么做分錄,已經(jīng)在六月份的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在在報(bào)表上是留抵稅額了
請(qǐng)問老師,本月銷項(xiàng)3500,沒有進(jìn)項(xiàng),報(bào)表上留抵稅額6800,求完整的分錄,謝謝


串串 追問
2019-09-24 17:24
maize老師 解答
2019-09-24 17:48