在7月份開始建賬,六月份有認證了一筆進項稅額,要怎么做分錄,已經(jīng)在六月份的時候認證了,現(xiàn)在在報表上是留抵稅額了
VIVIFan
于2017-09-06 14:17 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-09-06 14:22
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
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你好 進項應(yīng)該在借方 現(xiàn)在在貸方 ?
2019-12-02 14:08:14

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-06 14:22:08

你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-12-13 10:58:06

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-07-23 12:10:24

對的是的,可以不用做的。
2021-12-23 13:59:41
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