
老師好:我單位1月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額1004.34元,進(jìn)項(xiàng)稅2215.02元,加計(jì)遞減額221.5元,由于有留抵稅額加計(jì)遞減沒(méi)有享受抵減,這樣加計(jì)遞減額需要做分錄嗎?如果做分錄怎樣做?
答: 你好,同學(xué)。 不需要,如果沒(méi)有享受,就不用加計(jì)。 如果做是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 加計(jì)扣除 貸 其他收益
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅額期末貸方余額8169.67,這個(gè)是以前月份的留抵稅額,到已經(jīng)抵扣掉了?,F(xiàn)在這個(gè)余額要怎么做分錄處理掉?
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在借方 現(xiàn)在在貸方 ?
老師,請(qǐng)問(wèn)上月有留抵稅額500元,這月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額300元產(chǎn)生,如何做分錄,謝謝
老師,您好,一個(gè)企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),期末有留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額中,不用做分錄是嗎

