
老師我上月計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅3000本月交稅了,借應(yīng)交未交增值稅3000,貸銀行3000,那計(jì)提時(shí)的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目一直有余額,這個(gè)科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,和哪個(gè)科目對(duì)沖
答: 一般是到年末再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這樣就沒(méi)有余額了。
是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅?應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
答: 轉(zhuǎn)出未交增值稅具體是什么意思?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借記\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)\"科目,貸記\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目。轉(zhuǎn)出未交增值稅如何沖平呢
答: 你好!這個(gè)按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。

