
老師,我們一個(gè)客戶(hù)為了試我們公司的賬戶(hù),轉(zhuǎn)了4分錢(qián)在對(duì)公賬戶(hù)上,然后用私賬還給她的,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬呢
答: 你好,通過(guò)其他應(yīng)付款科目核算就可以。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們客戶(hù)對(duì)公給我們轉(zhuǎn)錢(qián)了是走賬的,然后我們給客戶(hù)開(kāi)票了,后面對(duì)私我們收了稅金,回了剩下的款給客戶(hù),怎么做賬啊
答: 退回去用公戶(hù)退的嗎 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)


1434072954 追問(wèn)
2018-12-06 18:50
QQ老師 解答
2018-12-06 18:51
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2018-12-06 18:52
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2018-12-06 18:57