
社保的專用賬戶一直沒(méi)做進(jìn)金蝶里。現(xiàn)在要補(bǔ)記。社保賬戶里的余額,我可以做成:補(bǔ)記利息收入,借,工行 11719.84 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-2365.04借管理費(fèi)-9354.80這樣可以嗎?
答: 這個(gè)是全部應(yīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,為什么還會(huì)有管理費(fèi)用的沖減呢
以前的社保賬戶沒(méi)有做賬,站在把社保對(duì)賬單打印了一下,然后對(duì)了下做了下面的調(diào)整。1.存現(xiàn) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2.以前繳納社保直接用現(xiàn)金的 ,現(xiàn)在我調(diào)整 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 3.以前已經(jīng)繳納社保了,但是賬上沒(méi)有做 借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 4:社保賬戶的利息收入及社保費(fèi)率調(diào)整退款 借:銀行存款 貸:未分配利潤(rùn) 5.今年的利息收入 借:銀行存款 貸 :財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息費(fèi)用 ,這樣調(diào)整可以嗎?
答: 你好! 可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請(qǐng)問(wèn)下收到社保補(bǔ)貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費(fèi)用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導(dǎo)致科目余額表與利潤(rùn)表,剛好相差這個(gè)金額.該怎么調(diào)整呢.
答: 你好,你把管理費(fèi)用還有利息收入分別放在借方,負(fù)數(shù)。


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2018-12-06 20:10
江老師 解答
2018-12-07 09:50
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2018-12-07 10:28
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2018-12-07 10:50