
老師你好,我們是物流公司,4月份的時候,我們開出300萬的發(fā)票,但是我們的成本因為未付款,別人一直到12月才給我們開具發(fā)票,我們4月份的成本要暫估嗎?4月怎么做會計分錄
答: 4月份的時候需要暫估,暫估本月成本,借:營業(yè)成本,貸:應付賬款,然后12月開票給你們啦,你們就在12月紅沖4月暫估成本憑證,借:營業(yè)成本(負數(shù)),貸:應付賬款(負數(shù)),然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:營業(yè)成本,貸:應付賬款
您好,老師, 我們是物流公司B,現(xiàn)在有一輛運輸車總價是325000, 客戶A 通過我司B 向賣車方C購買了一輛汽車,其中首付款是我公司B支付65000,剩下的260000是通過D公司貸款公司貸款來的,貸款直接有D轉(zhuǎn)入C,以后的還款客戶A自己還(兩年),然后發(fā)票是賣車方C 開給我司B 325000,我司沒有開具發(fā)票,想問一下會計分錄怎么做
答: 你好,你這是融資租賃還是代收代付呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司是貨運物流公司,然后司機拉了貨我們需要給他們結(jié)款,但是他們沒有發(fā)票,可以從公戶支付嗎,會計分錄怎么做
答: 你好,你可以對公支付,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。

