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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-08 11:58

20萬是我留抵的哦,也是用未交增值稅這個(gè)可以是嗎<br><br>

馬老師 解答

2018-12-08 11:57

借銷項(xiàng)100貸進(jìn)項(xiàng)120借未交增值稅20

馬老師 解答

2018-12-08 12:01

是的借方表示留抵??!

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20萬是我留抵的哦,也是用未交增值稅這個(gè)可以是嗎&lt;br&gt;&lt;br&gt;
2018-12-08 11:58:47
?你好;? 那你 結(jié)轉(zhuǎn)即可 : 借? 銷項(xiàng)稅1 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅100? ;? ? ? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 99 貸? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?; 本月抵減:? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果? ? 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅? 和留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 做 :借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款?
2022-04-18 09:36:52
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),期末重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)
2022-03-08 22:10:37
現(xiàn)在認(rèn)證嗎,沒有認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2萬 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借銷項(xiàng)稅額 6萬 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬 已交做借未交增值稅 5萬 貸銀行, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 貸未交增值稅 3萬,要是不是輔導(dǎo)期是這樣,實(shí)務(wù)中是這樣做賬
2020-07-06 10:38:55
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