
老師,公司是一般人,上個月稅率錯開為3%,我們申報增值稅時,先錯報,再去現(xiàn)場按正確的稅率申報的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報表怎么填寫才能申報成功啊,需要去現(xiàn)場申報嗎
答: 老師,可以回答下嗎
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯了,開成3%的啦,但申報增值稅時按正確的稅率在大廳報的,但11月份3%的又開了負數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報的話,報表無法填寫申報,是不是也要去大廳手工報啊
答: 你好,你10月份就申報錯了,要按照3%申報才對,這種情況一定要去大廳申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是小規(guī)模納稅人,一月份開錯了一張增值稅專用發(fā)票5%的發(fā)票,本來正確的稅率是3%的,由于四月份申報增值稅的時候才發(fā)現(xiàn)是開錯了。現(xiàn)在申報第一季度增值稅的時候,數(shù)據(jù)應該怎么填呢?開錯的5%的稅率的發(fā)票也要按照錯誤申報為5%的征收稅率的報表里面嗎?
答: 你好,是的,按照5%稅率申報的


小黎老師 解答
2018-12-10 11:48