
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯(cuò)了,開成3%的啦,但申報(bào)增值稅時(shí)按正確的稅率在大廳報(bào)的,但11月份3%的又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報(bào)的話,報(bào)表無(wú)法填寫申報(bào),是不是也要去大廳手工報(bào)啊
答: 你好,你10月份就申報(bào)錯(cuò)了,要按照3%申報(bào)才對(duì),這種情況一定要去大廳申報(bào)
一般納稅人,6月開票員有一張發(fā)票稅率按3%開,因稅率開錯(cuò)網(wǎng)上無(wú)法申報(bào),經(jīng)辦帶著材料前往大廳申報(bào)要求我們按正確稅率6%申報(bào)并繳納了稅額,7月份錯(cuò)誤稅率發(fā)票已沖紅按正確稅率重新開票,本月如何填寫申報(bào)稅額
答: 您好,本月這兩個(gè)發(fā)票一正一負(fù),不用填寫申報(bào)表了,或者還是到稅務(wù)局非正常申報(bào)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
:我十月份做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)九月份有一張票稅率開錯(cuò)了。當(dāng)時(shí)九月份兒是在稅務(wù)局大廳按正確數(shù)據(jù)做的異常申報(bào)。十月份申報(bào)時(shí),我還是按照發(fā)票數(shù)據(jù)申報(bào)。做賬和申報(bào)中間產(chǎn)生了差額我該怎么處理?
答: 您好,產(chǎn)生的差額,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支處理就行了。

