
:我十月份做賬時發(fā)現九月份有一張票稅率開錯了。當時九月份兒是在稅務局大廳按正確數據做的異常申報。十月份申報時,我還是按照發(fā)票數據申報。做賬和申報中間產生了差額我該怎么處理?
答: 您好,產生的差額,轉入營業(yè)外收支處理就行了。
老師,我們是一般人,10月份有張票據,稅率開錯了,開成3%的啦,但申報增值稅時按正確的稅率在大廳報的,但11月份3%的又開了負數發(fā)票,按照匯總表上數據申報的話,報表無法填寫申報,是不是也要去大廳手工報啊
答: 你好,你10月份就申報錯了,要按照3%申報才對,這種情況一定要去大廳申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我做小規(guī)模的賬九月份工資申報了但是做賬忘記計提了,十月已經在網廳上申報了三季度的稅,我現在是補計提到十月份還是改九月份的賬,再到稅務網廳上改財報和企業(yè)所得稅
答: 你好 ;? 那你現在就補計提到10月里面去 。 補計提即可。? ? 反結賬的話 你到時還得去 改財報 和申報表的??
之前有人說在十月份發(fā)放九月份工資,但是在十一月份才申報納稅,申報的是十月份,所以九月份的工資也屬于十月份應該申報的,所以九月份的工資是按照5000執(zhí)行的對嗎?
我九月份欠稅,我十月份申報了,用十月份的留底抵減了九月份的欠稅,我申報11月份的增值稅時候吧10月份的進項稅額轉出,但是申報11月份時候,增值稅換是顯示9月份那個欠稅金額。怎么做?
老師,我們十月份才發(fā)的九月份的工資,然后申報個稅都是申報發(fā)了工資的數據,我想問的是,我九月份的個稅是先申報還是先扣員工的呢
第一次碰到,我有一張發(fā)票八月份開錯了,九月份做紅字沖掉,可現在十月份才發(fā)現我做出了,開的不是負數發(fā)票,我八月份的票據怎么處理呀?

