
一般納稅人,6月開票員有一張發(fā)票稅率按3%開,因稅率開錯網(wǎng)上無法申報,經(jīng)辦帶著材料前往大廳申報要求我們按正確稅率6%申報并繳納了稅額,7月份錯誤稅率發(fā)票已沖紅按正確稅率重新開票,本月如何填寫申報稅額
答: 您好,本月這兩個發(fā)票一正一負,不用填寫申報表了,或者還是到稅務(wù)局非正常申報處理。
老師,我公司是一般納稅人6%,6月有一張發(fā)票開錯按3%,到稅務(wù)窗口申報時,窗口要求我司按正確6%稅額申報并交納,7月份開票員把錯誤發(fā)票沖紅重新開票,請問本月我要怎么填寫申報金額
答: 就直接按你本月開的銷項發(fā)票的金額申報即可。如:開票金額為100元,7月已開具3%紅沖發(fā)票和6%的藍票,7月份就只需要繳納100的3%的稅額,與6月份3%的稅額算一起就是6%的稅額,也就是7月份補了另外3%的稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,第一季度收入已經(jīng)超30W,3月錯開發(fā)票,應(yīng)開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發(fā)票申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?
答: 您好,這個是先按發(fā)票上面按0%先申報。


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2018-08-07 16:16
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2018-08-07 16:19
王雁鳴老師 解答
2018-08-07 16:20
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2018-08-07 16:29
王雁鳴老師 解答
2018-08-07 16:33