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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-07 16:08

您好,本月這兩個發(fā)票一正一負,不用填寫申報表了,或者還是到稅務(wù)局非正常申報處理。

追問

2018-08-07 16:16

那6%稅率稅額呢?上個月我已經(jīng)按6%的稅額繳納

追問

2018-08-07 16:19

3%稅額的發(fā)票:6964.66元,6%稅額:13535.09元。上個月到大廳申報是按正確的稅額申報的,本月發(fā)票沖紅了重新開票不是重復(fù)稅了

王雁鳴老師 解答

2018-08-07 16:20

您好,稅額也按一正一負抵消了,不填寫了就行了。做賬時,紅沖上月的憑證,本月再按6%稅率做收入就行了。

追問

2018-08-07 16:29

那么問題來了,當(dāng)月開票金額和本月申報金額不一致。上月大廳申報有填寫一份異常轉(zhuǎn)辦單,是否為申報做依據(jù)

王雁鳴老師 解答

2018-08-07 16:33

您好,是的,異常轉(zhuǎn)辦單,為申報做依據(jù)。

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您好,本月這兩個發(fā)票一正一負,不用填寫申報表了,或者還是到稅務(wù)局非正常申報處理。
2018-08-07 16:08:02
就直接按你本月開的銷項發(fā)票的金額申報即可。如:開票金額為100元,7月已開具3%紅沖發(fā)票和6%的藍票,7月份就只需要繳納100的3%的稅額,與6月份3%的稅額算一起就是6%的稅額,也就是7月份補了另外3%的稅額。
2018-08-07 16:58:00
你好!一季度你們怎么申報的?填寫在一季度申報的地方寫負數(shù)就可以
2020-07-05 14:51:50
您好,這個是先按發(fā)票上面按0%先申報。
2023-04-04 11:43:37
你好,你10月份就申報錯了,要按照3%申報才對,這種情況一定要去大廳申報
2018-12-07 15:33:09
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