
企業(yè)為一般納稅人,1月份只開具了一張12萬普通發(fā)票,這張普通發(fā)票開具錯誤,開成了3%的稅率,到2月份時跨月沖紅了,2月份申報按開票金額12萬正常申報,稅款已繳納,但是3月份申報時12萬的開票金額又由系統(tǒng)帶出,怎么辦?
答: 2月份申報的時候按哪個稅率申報的
老師,一家建筑企業(yè),今年2月份開始升為一般納稅人,但在去年12月開具了一張金額為60000元的工程款發(fā)票,因票面信息錯誤,出納于今年1月份重開了一張正確的發(fā)票,到2月份,才開了一張金額相等的紅字普票發(fā)票沖減去年12月份錯開的發(fā)票。今年2月份只開了這一張紅字發(fā)票,老師,本月份作為一般納稅人如何申報增值稅?
答: 你好,只開 發(fā)紅字發(fā)票 銷售額是負數(shù) 這情況要去稅局申報納稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人12月份開具了一張5%的發(fā)票,正常稅率是3%。做申報表時已經(jīng)按照5%繳納增值稅。1月份將這張發(fā)票按5%紅沖,開具了一張正確3%的發(fā)票,而且普票負數(shù)稅額大于這個月普票正數(shù)稅額小于普票+專票總共的稅額,開具的普票小于30萬在免稅范圍內(nèi)。這樣做申報表怎么做呢?這張負數(shù)發(fā)票的稅額能減出來嗎
答: 你好,按照發(fā)票匯總表上的,填寫負數(shù)

