
8月份給客戶開(kāi)增值稅普通發(fā)票金額多開(kāi)了,當(dāng)月沒(méi)有發(fā)現(xiàn),增值稅納稅申報(bào)也按多開(kāi)的金額錯(cuò)誤申報(bào)了。9月份將發(fā)票紅沖后,開(kāi)具正確的金額該如何納稅申報(bào)。
答: 按稅率進(jìn)行申報(bào)增值稅附表一,用負(fù)數(shù)填列第三列、第四列的數(shù)據(jù),再按正確的開(kāi)票金額填列附表一的數(shù)據(jù)
8月份因系統(tǒng)原因多開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票,9月初申報(bào)繳納了增值稅,9月中旬發(fā)現(xiàn)多開(kāi)十萬(wàn)并在開(kāi)票系統(tǒng)里面做了紅沖,我現(xiàn)在該怎么做,一是去申報(bào)系統(tǒng)更正8月增值稅申報(bào),二是10月份做9月份申報(bào)時(shí)直接讓紅沖金額沖減銷(xiāo)售額?
答: 你好,10月份申報(bào)9月份的時(shí)候按正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)為一般納稅人,1月份只開(kāi)具了一張12萬(wàn)普通發(fā)票,這張普通發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,開(kāi)成了3%的稅率,到2月份時(shí)跨月沖紅了,2月份申報(bào)按開(kāi)票金額12萬(wàn)正常申報(bào),稅款已繳納,但是3月份申報(bào)時(shí)12萬(wàn)的開(kāi)票金額又由系統(tǒng)帶出,怎么辦?
答: 2月份申報(bào)的時(shí)候按哪個(gè)稅率申報(bào)的

