
你好,我是小規(guī)模企業(yè)1月份我們開具發(fā)票有3%的有5%的,開錯了,已經(jīng)按錯的申報了,我們5月份開具了負數(shù)票和之前的一樣,也開具了正確的3%的票,增值稅申報表申報不了也不能填負數(shù)5%哪里,我這個報表怎么填寫,該什么計算呀
答: 在3%里面申報 銷售額自己修改下 稅額對就可以
老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表,我拿來做模板問個問題,我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負數(shù),然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票,因為我們6月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了,5月份客戶說不要發(fā)票,貨也是5月份給客戶的。現(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了,能不能像我前面說的那樣申報啊,無票那里寫負數(shù)先沖掉這筆無票收入,然后專票那里正常報開的正數(shù)發(fā)票,這樣申報可以么?
答: 可以的 這么做對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報,上季度開具的發(fā)票(專票)按3%開具10萬,普票按1%開具5萬,那我這月申報時不需要填寫增值稅免稅申報明細表吧,還有增值稅申報表的附列條件也不需要填吧只填申報表就行了吧,
答: 同學你好,專票填主表第二行 普票填主表第10行;專票減的2%部分需要填減免稅明細表;


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2019-07-08 11:14
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2019-07-08 11:14
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2019-07-08 11:16
郭老師 解答
2019-07-08 11:17
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2019-07-08 11:20
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2019-07-08 11:25