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送心意

小梅老師

職稱初級會計師

2018-12-10 12:52

你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鳶尾花 追問

2018-12-10 12:54

是小規(guī)模企業(yè)

鳶尾花 追問

2018-12-10 12:55

沒有抵扣的

小梅老師 解答

2018-12-10 13:13

金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
  借:管理費用480
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用 -480

小梅老師 解答

2018-12-10 20:33

滿意請給五星好評。祝你生活愉快!

鳶尾花 追問

2018-12-11 09:40

老師,后面分錄可以寫成貸:管理費用480嗎

小梅老師 解答

2018-12-11 10:11

你好就是  貸:管理費用480嗎  滿意請給五星好評。祝你生活愉快!

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-12-10 12:52:53
對的 購買借管理費用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-03-31 20:05:50
支付時 借:管理費用-服務費/其他 480 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款480 抵扣時 借:管理費用-服務費/其他 -480 借:應交稅費-增值稅480
2019-04-01 12:58:09
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-02 16:53:14
1)購入專用設備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 2)支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時, 借:應交稅費——應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2019-03-07 09:34:51
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