老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問
分開 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問
借累計(jì)折舊貸長期待攤費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

老師,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額了,做分錄了,進(jìn)項(xiàng)稅額是上個(gè)月留抵的,進(jìn)項(xiàng)稅額還需要做分錄嗎?怎么做?
答: 上月留底的進(jìn)項(xiàng)稅不需要做分錄
老師 如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 有留抵稅額 那么銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,有留抵,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額23008.84,進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42,上期留抵稅額11350.63,需要繳納增值稅153.79,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未來交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額 11350.63 銀行存款 153.79


珠珠4209 追問
2018-12-10 13:06
吳少琴老師 解答
2018-12-10 13:06