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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-12-10 21:57

你好!
1..收錢時
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅

蔣飛老師 解答

2018-12-10 21:58

2.后期開票時,反方向沖銷上面的分錄。
然后再重新做分錄就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 1..收錢時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-12-10 21:57:48
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù),然后再做發(fā)票的, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2022-04-12 12:34:10
之前確認收入的時候報稅了吧
2019-03-19 09:46:49
你這個不是涉及賬務處理的 你需要申報的時候,減少未開票收入,同時增加開票收入的
2023-08-30 12:37:43
同學你好 這個做收入結轉成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
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