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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-11 12:01

你好,建賬期初數(shù)是0,期末數(shù)是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況計算出來的

期末考試12月 追問

2018-12-11 12:05

有一批舊的辦公設(shè)備預(yù)估入固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,可以嗎?

鄒老師 解答

2018-12-11 12:05

你好,需要取得發(fā)票計入固定資產(chǎn)核算
沒有發(fā)票入賬了,匯算清繳折舊就不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的

期末考試12月 追問

2018-12-11 14:47

我明白了,但是股東好像沒有準(zhǔn)備買新的辦公設(shè)備,因為剛開始人很少用不上那么多設(shè)備,那么我開辦費這些可以不做舊的固定資產(chǎn)卡片嗎?后續(xù)如果有發(fā)票購入的固定資產(chǎn)再做

鄒老師 解答

2018-12-11 14:50

你好,開辦費是費用化支出,與固定資產(chǎn)是不同是業(yè)務(wù)
有固定資產(chǎn) 就需要根據(jù)固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)卡片信息的

期末考試12月 追問

2018-12-11 14:55

都還沒產(chǎn)生費用,現(xiàn)在用的都是舊的辦公設(shè)備這些,我現(xiàn)在不做固定資產(chǎn)可以的吧

鄒老師 解答

2018-12-11 15:04

你好,需要根據(jù)舊的辦公設(shè)備計入固定資產(chǎn)核算才是的

期末考試12月 追問

2018-12-11 15:27

那年報的時候不需要調(diào)賬嗎?我直接不稅前扣除就可以了?還是說分開做帳

鄒老師 解答

2018-12-11 15:28

你好,賬上做固定資產(chǎn),因為沒有發(fā)票,匯算清繳予以做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理就是了

期末考試12月 追問

2018-12-11 15:32

好的,謝謝,明白了

鄒老師 解答

2018-12-11 15:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,不一定的,因為現(xiàn)金,銀行存款可能是借款而來的
2017-12-28 19:14:03
你好,建賬期初數(shù)是0,期末數(shù)是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況計算出來的
2018-12-11 12:01:13
如果這筆現(xiàn)金是老板的投資款的話,您的分錄是對的。
2018-09-12 15:05:24
你有實際收到投資嗎?一般是你打款到公戶備注投資款,分錄借銀行存款貸實收資本
2019-04-21 08:46:53
同學(xué),你好,現(xiàn)在是認(rèn)繳,不是實繳,沒關(guān)系的。
2022-03-22 11:33:18
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