
老師,做完憑證,為什么在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借方還有余額?
答: 等于你的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣完
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月底余額在貸方,科目余額時(shí)月底要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,老師如果這樣做的話只是應(yīng)交稅費(fèi)科目無余額了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅科目還是有余額撒?
答: ??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額在借方表示什么
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額是可以在銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額,進(jìn)項(xiàng)稅增加,使應(yīng)交稅費(fèi)減少,因此記入應(yīng)交稅費(fèi)的借方。

