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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-11 16:34

你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整回來(lái)

舊事者 追問(wèn)

2018-12-11 16:41

借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整?

QQ老師 解答

2018-12-11 16:48

你好!不是的  原分錄怎么做的?

舊事者 追問(wèn)

2018-12-11 16:50

借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款

QQ老師 解答

2018-12-11 19:12

借:以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)

舊事者 追問(wèn)

2018-12-12 08:16

不用沖掉多入的費(fèi)用嗎?

QQ老師 解答

2018-12-12 08:51

你好!跨年調(diào)整損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

舊事者 追問(wèn)

2018-12-12 08:53

哦,那如果上年度少記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證),也是用以前年度損益調(diào)整嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 09:04

你好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證)不是損益類科目不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

舊事者 追問(wèn)

2018-12-12 09:11

那就是說(shuō)少記的稅額可以直接補(bǔ)上去是嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 09:53

你好!是的,可以直接調(diào)整相關(guān)科目,只有涉及損益類科目需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

舊事者 追問(wèn)

2018-12-12 09:58

那上年多記的稅額也是直接沖銷嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 10:21

你好!有依據(jù)是可以調(diào)整的

舊事者 追問(wèn)

2018-12-12 10:32

用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 10:37

你好!不涉及損益不用這科目

舊事者 追問(wèn)

2018-12-12 10:41

好的,謝謝老師!

QQ老師 解答

2018-12-12 10:55

不客氣如果滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用而沒(méi)有計(jì)入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個(gè)要看是否收到發(fā)票了,如果原來(lái)收到發(fā)票沒(méi)有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學(xué)員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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